市审计局:
《揭阳市审计局关于市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》(揭审整改函〔2022〕14号)收悉。我局高度重视,针对审计发现的问题及有关建议,认真研究,深入剖析,明确责任,采取切实有效措施进行整改,确保审计发现的问题整改落实及时、到位,建议采纳及时、到位。截至目前,我局对审计发现的1个问题已落实整改,1个建议已采纳。具体情况如下:
一、审计发现问题的整改落实情况
部分经济分类科目决算数与实际执行数不符。
整改情况:我局将加强日常管理,严格执行《中华人民共和国预算法》和《部门决算管理办法》规定,加强预算和决算管理,完整反映预算,根据预算执行情况,真实准确编制决算。
二、审计建议的采纳情况
审计建议:严格财务核算,提高决算编制准确率。
采纳情况:采纳审计建议。我局将加强日常管理,今后提高核算水平,严格按照《中华人民共和国预算法》《部门决算管理办法》的要求,真实、准确、全面、及时地编报决算。
今后,我局将以本次审计发现问题和建议的整改落实为契机,全面加强预算和决算管理,提高核算水平,建立健全相关机制,把审计成果真正运用到落实本单位中心工作上来,不断推动我局政务服务和数据管理的各项工作,为全面推进我市“放管服”改革和“数字政府”建设提供有力支撑。
揭阳市政务服务数据管理局
2022年9月6日