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市委政研室关于2020年度部门预算执行和决算草案情况审计整改报告
来源:本网 作者: 发布时间:2021-08-26 09:22:01 浏览次数:- 【打印】 【字体: 分享到:

        根据《揭阳市审计局关于市本级2020年度部门预算执行和决算草案情况审计的整改函》(揭审整改函〔2021〕26号)精神,文件反映审计发现我室部分经济分类科目决算数与帐面数不符问题,我室高度重视,认真落实整改,现将整改情况报告如下:

        一、提高思想认识,及时研究部署整改工作

        收到市审计局文件后,我室主要领导同志高度重视,立即于8月12日召开室务会专题研究部署整改工作,认真分析研究审计存在问题、原因及下一步整改措施。室主要领导强调,对存在问题我室要立行立改,坚决予以改正,切实落实好整改工作,财务人员要加强财务制度的学习,严格执行财务管理相关规定,杜绝此类问题发生。

        二、认真落实整改,切实加强财务管理

        经认真分析研究,审计指出我室2020年决算草案和核算数据存在差异,主要原因是:一是由于年间我室部分人员薪资调整所以社保费用相应调整,年末对“机关事业单位基本养老保险缴费”等5个经济分类科目进行了清算调整。二是我室2020年决算草案定稿上报后,再次对2020年财务核算进行了审核,发现部分支出经济分类科目使用不准确,为真实、客观反映我单位经济活动,对其中的其他商品和服务支出科目核算进行了调整。针对审计报告指出的问题我室今后将坚决予以改正,严格执行《预算法》、《部门决算管理制度》以及《政府会计制度》,加强预算、决算及财务核算的管理,使预算和决算编制及财务核算更准确更完整,确保不再发生类似问题。

                                                                                                                                                                                                               市委政研室

                                                                                                                                                                                                            2021年8月23日


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