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2016年揭阳市妇联部门决算情况说明
来源:本站 作者: 发布时间:2017-10-18 14:55:41 浏览次数:- 【打印】 【字体: 分享到:

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市妇联机关基本职能是:贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署,制订各个时期妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施;指导各级妇联开展工作。内设机构6个,分别为办公室、权益部、宣教部、儿童部、联络部、妇儿工委办公室。
(二)人员构成情况
截至2016年12月31日,我会机关行政编制10名,实有11名;机关工勤编制2名,实有3名,经费来源是财政全额拨款。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明。
市妇联2016年度收入总计296.22万元,支出总计296.22万元,与2015年相比,收、支总计各增加42.54万元,增加16.77%。主要原因是基本工资标准调整,相应增加收入和支出。
(二)2016年度收入决算情况说明。
本年收入合计281.34万元,其中:财政拨款收入246.43万元,占87.59%;其他收入34.91万元,占12.41%。
(三)2016年度支出决算情况说明。
本年支出合计284.16万元,其中:基本支出210.15万元,占73.95%;项目支出74.01万元,占26.05%。
(四)2016年度财政拨款收入支出情况说明。
市妇联2016年度财政拨款收支总决算248.26万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加27.7万元,增加12.56%。主要原因是基本工资标准调整,相应增加收入和支出。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
市妇联2016年度财政拨款收入246.43万元,与2015年相比,财政拨款收入增加30万元,增加13.86%。;财政拨款支出248.26万元,与2015年相比,财政拨款支出增加29.52万元,增加13.50%。主要原因是基本工资标准调整,相应增加收入和支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
市妇联2016年度财政拨款基本支出208.95万元,其中:人员经费165.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金;公用经费43.54万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
市妇联2016年度“三公”经费支出3.6万元,其中:因公出国(境)支出为零;公务用车购置费为零,公务用车运行维护支出3万元(公务用车1辆);公务接待支出0.6万元。本年度未购置公务车,因此未发生公务用车购置费,本年度未有因公出国人员,未发生因公出国费用。
(八)其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费支出情况说明。
2016年市妇联机关运行经费支出43.54万元,比2015年增加24.94万元,增长134.09%,主要原因是巾帼林维修(护)费和办公费用上涨等。
2、国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,市妇联共有车辆1车辆,为一般公务用车,无单位价值50万元以上设备。
三、专业名词解释
  “三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待费用;
 机关运行经费支出:是指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

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