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2016年揭阳市林业局种苗站部门决算公开
来源:市林业局 作者: 发布时间:2018-04-10 18:05:27 浏览次数:- 【打印】 【字体: 分享到:

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第一部分   揭阳市林业局种苗站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  揭阳市林业局种苗站2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   揭阳市林业局种苗站2016年部门决算情况说

                                                              

第三部分   名词解释

 

 

 

第一部分   揭阳市林业局种苗站概况

(一)部门主要职责

揭阳市林业局种苗站,副科级事业单位。林业局种苗站执行《事业单位会计制度》,主要职责:负责林业种苗的生产、调剂、储备、质检与监督,接受委托核发《林木种苗生产许可证》。

(二)机构设置

揭阳市林业局种苗站是市林业局属下的经济独立核算副科级事业单位,核定事业编制5名,在职人员5人,经费由市财政全额核拨,本部门没有下属单位。

第二部分   揭阳市林业局种苗站2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:揭阳市林业局种苗站

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

12.07

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.19

八、社会保障和就业支出

19

2.16

 ……

7

 

十二、农林水支出

20

13.42

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

12.26

本年支出合计

22

15.58

用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

14.36

  年初结转和结余

11

17.68

   年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

29.94

总计

26

29.94

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:揭阳市林业局种苗站

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

12.26

12.07

 

 

 

 

0.19

208

社会保障和就业支出

2.16

2.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.16

2.16

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.16

2.16

 

 

 

 

 

213

农林水支出

10.10

9.91

 

 

 

 

0.19

21302

林业

10.10

9.91

 

 

 

 

0.19

2130204

  林业事业机构

10.10

9.91

 

 

 

 

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开表03

部门:揭阳市林业局种苗站

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

15.58

12.39

3.19

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.16

2.16

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2.16

2.16

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.16

2.16

 

 

 

 

213

农林水支出

13.42

10.23

3.19

 

 

 

21302

林业

13.42

10.23

3.19

 

 

 

2130204

  林业事业机构

10.23

10.23

 

 

 

 

2130232

  成品油价格改革对林业的补贴

3.19

 

3.19

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:揭阳市林业局种苗站

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12.07

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

20

2.16

2.16

 

 

7

 

十二、农林水支出

21

10.04

10.04

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

12.07

本年支出合计

23

 

12.20

12.20

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.13

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

12.20

总计

28

12.20

12.20

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:揭阳市林业局种苗站

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

 

12.20

12.20

 

208

社会保障和就业支出

2.16

2.16

 

20805

行政事业单位离退休

2.16

2.16

 

2080502

  事业单位离退休

2.16

2.16

 

213

农林水支出

10.04

10.04

 

21302

林业

10.04

10.04

 

2130204

  林业事业机构

10.04

10.04

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:揭阳市林业局种苗站

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

7.19

302

商品和服务支出

1.57

30101

  基本工资

1.25

30201

  办公费

0.21

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.01

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.05

30107

  绩效工资

5.93

30206

  电费

0.10

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.01

30207

  邮电费

0.14

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

0.23

303

对个人和家庭的补助

3.44

30211

  差旅费

0.13

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

3.44

30216

  培训费

0.10

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.50

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.10

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

 

10.63

公用经费合计

 

1.57

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:揭阳市林业局种苗站

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车

公务用车

 

 

购置费

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

0.5

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:揭阳市林业局种苗站

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   揭阳市林业局种苗站2016年部门决算表情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

揭阳市林业局种苗站2016年部门年度总收入12.26万元,其中:财政拨款收入12.07万元,其他收入0.19万元元。具体情况如下:

1.财政拨款收入12.07 万元,比上年决算数减少23.48万元,下降66.05 %。主要原因:市林业局种苗站的工资和住房公积金没有单独账户,兼在市林业局账户统发,编制年度决算时按市财政局要求,该项收入支出决算数归在揭阳市林业局2016年部门决算中一并编报。

2.其他收入0.19 万元,比上年决算数减少4.21万元,下降95.68 %。主要原因:是2016年苗木收入减少。

(二)年度支出总体情况

揭阳市林业局种苗站2016年部门年度总支出15.58万元,其中本年基本支出 12.39 万元,项目支出3.19万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出 15.58万元,主要用于基本支出12.39万元,比上年决算数减,26.87,下降68.43 %,主要原因:市林业局种苗站的工资和住房公积金没有单独账户,兼在市林业局账户统发,编制年度决算时按市财政局要求,市林业局种苗站2016年度该项支出的决算数在市林业局决算中一并编报。项目支出3.19万元,比上年决算数减少1.06万元,下降24.95%,主要原因:减少项目支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

揭阳市林业局种苗站2016年度财政拨款收入合12.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12.07 万元,比年初预算数减少23.91万元,下降66.45%。主要原因是:市林业局种苗站的工资和住房公积金无单独账户,兼在市林业局账户统发,故2016年度部门预算数与实际财政拨款收入减少。

(二)2016年度财政拨款支出说明

揭阳市林业局种苗站2016年度财政拨款支出合计12.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12.07 万元,比年初预算数23.91万元,下降66.45%;主要原因是:市林业局种苗站的工资和住房公积金无单独账户,兼在市林业局账户统发,编制年度决算时按市财政局要求,工资和住房公积金的决算支出数兼在市林业局决算支出统一编制

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市林业局种苗站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5万元,完成预算0.5万元的100%。其中:公务用车运行维护费支出决算为0.5万元,完成预算0.5万元的100%。2016年财政预算补助公务用车运行维护费的标准是事业单位每辆每年0.5万元,本单位编制车辆1台。2016年部门决算的三公经费与2015年部门决算的“三公”经费持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中为0.5万元。公务用车运行维护费支出决算为0.5万元,占100%。

1. 公务用车运行维护费支出0.5万元,其中:公务用车运行维护费支出决算为0.5万元,2016年单位编制车辆1台,主要用于公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

揭阳市林业局种苗站是事业单位,没有机关运行经费预算支出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2016年本部门固定资产总额60.86万元,其中:通用设备54.67万元(编制车辆1台);专用设备4.78万元;文物与陈列品0.93万元;家具、用品0.48万元。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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