一、部门概况
(一)部门职责
接待办公室是市委、市政府的接待部门。其主要任务是:
1、负责前来揭阳检查指导、视察、参观的中央首长、国家各部门、各省(市)党政副厅和部队师级以上领导及市主要领导交办的重要嘉宾的接待工作,完成市委、市政府领导班子交办的其他接待任务。
2、参与市大型活动接待任务的组织联络和协调工作;协助做好市领导外出公务活动的联络和接待安排工作。
3、负责检查督促各县(市、区)贯彻落实中央、省、市关于规范公务接待管理规定的工作。
4、指导、协调县(市、区)接待部门做好接待服务和培训工作,共同完成市委、市政府交给的接待任务。
5、建立健全接待工作规范化制度,加强文明建设,不断提高接待质量。
6、对属下接待基地实行行政领导和宏观管理,指导改善服务质量,提高经济效益和社会效益。
7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
根据上述任务,接待办公室内设3个科:
人秘科:负责组织人事、纪检监察、党务党建、保密、档案管理和机关文秘事务工作;组织机关政治、业务学习;负责计划生育以及工、青、妇等机关行政事务管理工作。
接待科:负责来揭客人的接待工作,拟订接待方案并组织实施;协助领导做好参观点和相关接待单位的协调工作,共同完成接待任务;负责接待资料的整理、积累、归档和大型活动接待小结等工作;负责接待物资的购置、保管和使用登记;协助领导抓好接待业务培训和指导各县(市、区)接待业务工作。
管理科:负责机关工资、福利、保险、财务会计、物资保管、车辆管理调度工作;协助办公室领导做好属下基地的管理工作。
单位编制18人,实有人数18人;另外有2名政府购买劳动。
二、2015年部门决算收支情况说明
(一)收入决算说明
2015年年初结余319364.83元,2015年决算收入6377197.10元,其中:公共财政决算拨款6373789.93元; 其他收入3,407.17元。
(二)支出决算说明
2015年合计支出6340573.00元。决算支出按用途划分,一般公共服务支出5175317.00元,主要用于人员经费支出、办公经费支出、项目支出等;住房保障支出181146.00元;其他支出984110.00元,主要用于办公设备购置、项目支出等。
三、2015年部门“三公”经费决算说明以及“三公”经费增减变化说明
(一)“三公”经费决算说明
2015年公共财政预算安排的“三公”经费决算总数3803569.22元,其中因公出国(境)支出和出国人数为零;公务用车购置费为零,公务用车运行维护支出223050.00元(2015年10月份车改前一般公务用车8辆,车改后保留一般公务用车6辆,用于日常全市接待、调研工作需要);公务接待费支出为3580519.22元,全年国内公务接待批次290批,人数3366人。
(二)“三公”经费增减变化说明
2015年公共财政预算安排的“三公”经费决算总数与去年6710811.4元减少2907242.18元,减低43.32%,原因是由于全年接待批次和接待人数大幅度减少,严格执行中央八项规定,为我市节约发展资源。公务用车运行维护支出223050.00元,较去年的230000.00元,费用下降3.02%。