根据揭阳市审计局2024年7月22日出具的《揭阳市2023年度本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况的审计报告》(揭审行报〔2024〕10号),我局高度重视,主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责,对整改工作亲自抓、亲自管,亲自研究部署该项工作,于2024年8月7日召开党组会议进行学习研究部署,针对审计提出的具体问题和提出的问题处理意见,结合工作实际认真研究、讨论,提出切实可行的整改措施,明确分管领导牵头各自分管科室认真落实整改工作,落实和压实整改工作责任,并决定采纳审计建议2条。现就问题整改情况和审计建议采纳情况报告如下:
一、审计发现的问题及整改落实情况
(一)部分费用支出年初预算编制不够科学、精准。
整改落实情况:已整改。我局分管财务领导牵头财务部门认真落实整改工作,已明确我局2025年部门预算编制工作将由财务部门牵头各业务科室认真分析项目用途,细化预算编制,进一步完善了预算编制工作,更加科学、精准编制2025年度部门预算。
(二)2个项目年度预算资金共155万元,预算执行率全部为0。
整改落实情况:正在整改。我局分管财务领导牵头财务部门与森林资源管理科认真落实整改工作,已明确本问题分三个阶段落实整改,第一阶段在2024年10月底前积极与上级联系,跟进自然保护地整合优化预案批复事项;第二阶段,在2025年12月底前,推动完成黄岐山森林公园总体规划编制工作;第三阶段,在2026年6月底前,积极向市财政申请资金或统筹资金支付2个项目余款,完成问题整改。
(三)截至2023年底,市林业局未建立内部审计制度。
整改落实情况:已整改。我局分管财务领导牵头财务等部门认真落实整改工作,已明确本问题由科教与产业科和财务部门联合负责起草单位内部审计制度初稿,并于2024年7月26日征求局内各科室意见,于2024年8月7日召开党组会议讨论通过,于2024年8月9日印发实施《揭阳市林业局内部审计制度》。
二、审计建议采纳情况
结合本单位存在的上述3个问题,我局研究决定采纳审计报告中如下2条审计建议:
(一)完善预算编制管理,严格预算执行工作。
采纳情况:已采纳。我局已明确2025年部门预算编制工作将由财务部门牵头各业务科室认真分析项目用途,细化预算编制,进一步完善预算编制工作,更加科学、精准编制2025年度部门预算,并将进一步严格预算执行工作。
(二)建立健全有关制度,强化内部控制管理。
采纳情况:已采纳。我局切实加强内控管理,于2024年8月9日印发实施《揭阳市林业局内部审计制度》,进一步建立健全内部控制制度,完善内控监督机制。
揭阳市林业局
2024年8月23日
公开方式:主动公开