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关于2023年度本级部门预算执行、决算草案和其他财政收支审计整改情况的报告
来源:本网 发布时间:2024-08-12 11:06:01 浏览次数:- 【字体:

市审计局:

  根据《审计报告》(揭审行报〔2024〕10号)提出的相关整改问题,我局高度重视,逐条加以认真研究并及时组织整改,现将整改情况报告如下。

  一、整改情况

  关于审计问题“非税收入未上缴财政,涉及金额9.75万元”的整改情况。

  整改情况:已整改完成。

  主要措施:我局主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责,对整改工作亲自抓、亲自管。分管领导和业务人员积极与市财政局社会保障科、国库科沟通上缴结余资金事项,取得一致意见后,我局于2024年7月26日向市财政局提交《关于上缴考试费结余资金的函》。2024年7月29日经市财政局社会保障科同意,我局已于2024年7月30日将审计指出的非税收入(考试费)9.75万元,连同账户销户利息,合计97603.09元上缴市财政。

  二、审计建议的采纳情况

  关于审计建议“规范会计核算工作,真实反映收支情况。”的采纳情况。

  采纳情况:已采纳。

  主要措施:我局今后将根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规的规定,加强学习和培训,切实提高财务管理水平,区分经济业务内容和费用性质,正确使用会计科目进行核算,如实反映各项会计要素结果,真实反映单位收支情况,保证会计信息真实。

  三、下一步工作方向与计划

  (一)我局将根据《预算法》的要求,切实加强预算编制管理工作,全面完整、精细科学做好预算编制,加强项目前期调研工作,充分论证,提高预算项目可行性,切实落实责任,采取有效措施,推进项目实施力度,确保预算执行的权威性和严肃性。

  (二)我局将按照相关法律法规的要求,进一步梳理现有财务内部管理制度,建立健全适合本单位实际情况的财务内部控制体系,完善内部财务管理制度,加强公务支出和公款消费管理,规范现金管理行为,严格按照相关规定,落实岗位职责分工,明晰各项管理中不同环节的分工、协作和相互监督,同时充分发挥单位内审作用,规范单位内部财务控制,提高防范风险的能力,提高单位内部财务管理水平。

揭阳市人力资源和社会保障局

2024年8月9日


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