编制单位:揭阳市国土资源局(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 10,183,000.00 | 16,821,468.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 一、基本支出 | 54 | 10,183,000.00 | 10,183,000.00 | 13,266,176.87 | 13,266,176.87 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 460,090.42 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 8,642,400.00 | 8,642,400.00 | 10,500,400.67 | 10,500,400.67 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 1,540,600.00 | 1,540,600.00 | 2,765,776.20 | 2,765,776.20 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 3,782,263.00 | 3,488,655.18 | 293,607.82 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 3,782,263.00 | 3,488,655.18 | 293,607.82 | ||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 61 | ||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 62 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 293,607.82 | 293,607.82 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 9,434,019.67 | 9,434,019.67 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 6,548,039.20 | 6,254,431.38 | 293,607.82 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 1,066,381.00 | 1,066,381.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 10,183,000.00 | 10,183,000.00 | 15,713,265.05 | 15,713,265.05 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,041,567.00 | 1,041,567.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 75 | ||||||||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 10,183,000.00 | 17,281,559.15 | 本年支出合计 | 77 | 10,183,000.00 | 10,183,000.00 | 17,048,439.87 | 16,754,832.05 | 293,607.82 | |||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,064,500.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2,297,619.40 | 450,000.28 | 1,847,619.12 | ||||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 383,363.60 | 基本支出结转 | 80 | 111,835.68 | 111,835.68 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 1,681,136.52 | 项目支出结转和结余 | 81 | 2,185,783.72 | 338,164.60 | 1,847,619.12 | ||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 10,183,000.00 | 19,346,059.27 | 支出总计 | 83 | 10,183,000.00 | 10,183,000.00 | 19,346,059.27 | 17,204,832.33 | 2,141,226.94 |