市审计局:
根据《揭阳市审计局关于市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》(揭审整改函〔2022〕14号)审计整改意见要求,我所高度重视,认真全面分析问题,积极落实整改措施,现将整改落实情况报告如下:
一、关于问题“部分经济分类科目决算数与实际执行数不符”的整改落实情况。针对存在的问题,我所将进一步规范会计核算工作,组织相关人员加强业务学习,确保会计核算工作准确性。
二、关于审计建议“严格财务核算,提高决算编制准确率”的采纳情况。我所积极采纳审计建议,切实加强预算编制管理,提高预算执行力度。一是提高思想认识,充分认识做好部门预算和决算工作的重要性和严肃性,加强组织领导,不断提高预决算编制质量;二是今后将建立健全各项财务制度,严格执行《预算法》和《部门决算管理制度》等规定,加强预算管理工作,认真做好各预算项目的编制和执行管理,全面完整、精细科学做好预算编制,确保预算执行的权威性和严肃性;三是加强决算管理工作,做好财务核算等会计基础工作,真实准确编制决算,切实做到决算数与实际执行数相符。
揭阳市药品检验所
2022年10月13日